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黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市农业科学院部门决算公开

时间:2021-06-08 19:50:22

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黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市农业科学院部门决算公开

目录

第一部分黄冈市农业科学院概况

(一)基本情况

(二)当年取得的主要事业成效

第二部分度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况

(三)年末结转和结余情况

第四部分资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

(二)资产负债对比分析

第五部分名词解释

第一部分黄冈市农业科学院概况

(一)基本情况。

1.主要职能:黄冈市农业科学院主要承担国家及省市水稻、棉花、麦类、油料、玉米、蔬菜及畜牧等品种改良及区试、栽培、植保、土肥、农技推广、种子生产等科研工作。

2.机构人员情况:本单位编制机构1个,独立核算机构1个。

3.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:财政供给编制人数95人,年末实有人数205人,其中:在职82人,离休1人,退休120人,遗属2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

第一,立足长远,谋划“七大提升”。在管理机制改革基础上,为促进全院各项工作提档升级,围绕“提升科研成果质量、提升人才领军能力、提升园区综合功能、提升社会服务效能、提升职工待遇、提升单位文化氛围、提升基层组织战斗力”七个方面,深入调研,精心谋划,充分讨论,制定了“七大提升”实施方案,为全院工作明确总目标任务。

1、强联合,重转化,科技创新有亮点。一是巧用社会资本搞科研,加快推进“万元示范工程”,与回乡创业能人优势互补,资源共享,联合攻关,我院先后与麻城三夫生态科技有限公司、黄冈市业丰生态农业科技有限责任公司联合开展稻蛙鳅鱼高效种养模式研究;与春阳合作社联合开展稻菌高效栽培模式研究,并聘请福建农业专家黄振涛作为食用菌产业发展特聘专家,发展食用菌产业;与福耕公司、翼捷公司联合开展设施精准化栽培模式研究;与张强农业合作社联合开展樱桃、优秀蓝莓、果桑高效生产模式研究。二是加大项目攻关,为能人回乡创业提供项目及技术支撑。我院充分发挥专业科研优势,紧紧围绕我市农业主导产业发展,编著《农业高质量发展的创新实践---黄冈市能人回乡农业创业项目参考》一书,从再生稻粮饲共建高优栽培新模式、油茶高效栽培项目、稻蛙鳅鱼高效绿色立体种养项目、大别山山野菜驯化栽培、果园立体种养技术、精品水果种植、高档优质稻产业化开发项目、爬架栽培西瓜生产投资分析、天麻高效栽培模式、油菜花休闲赏花、设施化栽培羊肚菌等11个方面加大项目攻关力度。引进的热带瓜果香蕉,在种植技术上突破了越冬和挂果两大技术难题,现已挂果。

申报省科技进步奖1项,参与省科技进步奖2项,申报湖北省地方标准《畜禽养殖废弃物还田利用技术规范》1项,棉花品种冈0996已经报审,有望在今年通过国家审定,4个棉花、水稻新品种已经报审,有望通过湖北省审定,2个棉花品种通过国家区试,4个新品种通过湖北省区试。多个水稻、棉花、玉米等新品种参加各级区试。发表科技论文5篇。在黄冈日报、黄冈新闻网、农民技能培训报、黄冈农科等本地报刊杂志上发表各类科普文章和宣传报道30余篇。

值得一提的是,稻菌连作模式试验成功。该模式充分利用冬闲田种植名贵菌种“羊肚菌”,利用废弃稻草种植大球盖菇,经济效益、社会效益及生态效益显著,实现亩产稻谷600公斤,2.8元/公斤,羊肚菌100公斤,200元/公斤,大球盖菇1000公斤,40元/公斤。冬季闲田得到了充分利用的同时,有效地消化利用作物秸秆,可以解决农村秸秆焚烧,减少空气污染,而且种植过菇子的菌渣直接翻耕田中,可以很好地改良土壤结构,增加土壤肥力,提高水稻的品质和产量。申报专利《一种用于栽培羊肚菌的鱼脊式小拱棚》和《一种沿江平原地区的羊肚菌小拱棚节本高效栽培方法》共2项。近期,盆栽多彩平菇,竹荪也均试种成功,并成功举办第一届食用菌产业发展培训座谈会,加大对健康、绿色、朝阳的食用菌产业的示范推广力度,助力乡村振兴。

2、明清单,定责任,争资争项有成效。为了有力推进争资争项,制定了《黄冈市农业科学院度拟争取项目资金清单及责任分工》,院领导跟踪督办,抓重点项目争取,为院里“七大提升”提供基础保障。

3、强平台,提功能,园区展现新形象。一是现代农业科技示范园建设不断完善,园区围栏围墙、连栋大棚已建成投入使用,南北互通桥梁已通车运行,整个园区形成了一个有机整体。园区物联网项目一期建设已完工,大大提升了园区智能化、自动化控制水平,二期建设正在筹划中。园区招商进驻湖北业丰生态农业科技有限责任公司、果树种植大户,迈出了引进社会资本共同开发的第一步。二是新南繁基地建设争取本级政府支持资金100万元,在海南陵水安马洋新租地20亩;三是科研大楼建设即二期建设,深入调研、调整思路,完成了新设计方案。

4、重交流,促合作,科研平台有突破。依托“市校合作”和“千企联百校”的实施,与中国农科院、天津环境科研监测所、中科院海南热带作物研究院、中科院湖南亚热带农业生态研究所、上海市农科院、中科院水稻所、江西省农科院、湖北省农科院、华中农业大学、湖北中医药大学、黄冈师范大学以及其它市州农科院等单位进行全方位的合作交流,成功加入“湖北种业水稻商业化育种创新合作联盟”等协同创新联盟5家,为我院成果转化取得更大效益开辟了新的渠道。我院获批“湖北省星创天地”、“湖北省科普教育基地”,并向省人社厅申报了“博士后科研工作站”等科研平台,先后派出50多人次参加国际及国内相关学术交流会。

5、压担子,给位子,人才培养有成效。在人才培养方面,鼓励青年科技工作者积极承担或参与创新型课题研究,培养锻炼一批本领过硬、素质过强、作风过硬的青年人才队伍。选派一名青年干部参与市政府食用菌产业基地建设,选派3名青年专家到企业去担任科技副总。10名青年专家参与黄冈市能人回乡创新项目的研发工作,3名青年专家申报《黄冈市科协智库研究课题》,其中《黄冈市农业农村环境治理与对策研究》已立项。青年干部中有近25人通过申报省市级科技特派员、三区人才和科技副总积极投身到科技助力乡村振兴战略,建设美丽乡村工作中。

第二,发挥优势,开展全方位科技服务。湖北省农业科技“五个一”行动及精准扶贫工作稳定推进。我院共选派7名省“三区人才”、3名省科技特派员和12名黄冈市科技特派员对企业进行跟踪服务,在全省范围内遴选多家农业企业和新型农业经营主体,成功对接10余家企业。与武穴市陈福禄村、麻城粱畈村、匡河镇高上湾村等24个村签订科技培训和科技服务协议书。先后与华农等单位联合举办大型现场观摩会4场次,组织科技人员参加全市科技“三下乡”活动,现场为农民解答了玉米、葡萄、水稻、油菜、棉花种植等方面的疑难问题。组织技术培训会20场次以上,田间现场指导20次以上,培训农技人员、科技示范户、农民1000人次,发放各类技术资料5000份左右。我院联合湖北省农科院在麻城成功举办湖北省农业科技“五个一”行动科技“闹春耕”启动式黄冈专场活动。

第三,完善制度,推进管理机制改革。清理完善和制定起草行政管理制度改革、人事管理制度改革、财务管理制度改革、财务管理制度改革等各项制度15项,并利用各种会议和活动,开展多种形式的培训学习,通过各项制度的严格执行和实施,管理更规范,全院干部职工方向更明确,责任更清晰,创新创业劲头更足。

第四,提高政治站位,加强党建引领。一是持续开展好支部主题党日活动。认真贯彻落实中央、省、市精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,不断改进工作作风,提高工作效率。结合我院实际,严格按照“5+X”模式,每月组织开展党支部主题党日活动,学习有关文件精神,进一步增强了党员学习的自觉性与主动性,提高党员党性修养,激发其干事创业积极性。二是持续开展好干部职工学习教育活动。三是持续开展好党员干部政治理论学习的规范化管理。制定了《黄冈市农业科学院提升基层组织战斗力方案》,进一步规范和加强党员的理论学习、党员教育管理、党内制度落实和党建责任制落实,不断探索党建促中心工作新途径。四是坚持“一岗双责”,落实党风廉政建设责任制。结合党风廉政建设宣传教育月活动主题,大力开展作风整顿。

第二部分度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

预算收入数为13,200,130.00元,上年预算收入数为11,899,183.00元,比上年增加1,300,947.00元,主要是工资福利增加。预算支出数为13,200,130.00元,上年预算支出数为11,899,183.00元,比上年增加1,300,947.00元,主要是工资福利增加。

(二)收入支出预算执行情况。

本年预算收入为13,200,130.00元,上年为11,899,183.00元,比上年增加1,300,947.00元。本年预算支出为13,200,130.00元,上年为11,899,183.00元,比上年增加1,300,947.00元。其中财政拨款基本支出为12,550,130.00元,上年为11,249,183.00元,增加1,300,947.00元,主要是工资数增加;项目支出为650,000.00元,上年数为650,000.00元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)本年收入为15,066,775.81元,预算数为13,200,130.00元,增加1,866,645.81元,主要原因为工资增资数增加。本年支出为15,525,277.61元,预算数为13,200,130.00元,增加2,325,147.61元,主要为今年补缴了补充医疗保险。

2.收入支出结构分析。

(1)本年收入为15,066,775.81元,其中财政补助收入为14,416,775.81元,项目收入为650,000.00元。

(2)本年支出为15,525,277.61元,其中基本支出决算数为14,498,907.92元,其中:

工资福利支出为12,299,495.75元。

商品和服务支出为1,312,770.21元。

对个人和家庭补助支出为869,471.96元。

资本性支出为17,170.00元

项目支出决算数为1,026,369.69元,其中:工资福利支出为521,455.05元,商品和服务支出为489,954.64元,资本性支出为14,960.00元。

3.支出按经济分类科目分析。

本年度

上年度

比上年增减

增减%

交通费

89,971.08

55031.50

34939.58

38.8%

招待费

7,090.00

9542.00

-2452

-34.6%

会议费

0

培训费

93,191.00

19766.80

73424.2

78.7%

因公出国费

57,830.00

57830

4.财政拨款收入、支出分析。

(1)本年财政拨款收入为15,066,775.81元,其中一般公共预算财政补助收入为14,416,775.81元,项目收入为650,000.00元。

(2)本年财政拨款支出为15,525,277.61元,其中基本支出决算数为14,498,907.92元,项目支出决算数为1,026,369.69元。

(三)年末结转和结余情况。

本年度财政补助结余-项目支出余额为0元,具体为:上年结余376,369.69元,本年财政拨款项目资金650,000.00元,支出为1,026,369.69元,故结余0元。

第四部分资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

总资产合计为65,982,457.62元,其中流动资产10,399,350.19元,长期投资为53,600,000.00元,固定资产净值为1,983,107.43元。

总负债和净资产合计为65,982,457.62元,其中负债为49,355,452.94元,净资产16,627,004.68元。

(二)资产负债对比分析。

资产负债率为74.8%。

第五部分名词解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

(五)、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(七)、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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